Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3166
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0042/25 | Oprava poruchy - telefónna ústredňa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ARCHA TELECOM | 35753382 | 86,10 € | 15.05.2025 | 15.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0041/25 | Tričká s logom Erasmus | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | LAJKA ADV | 36665037 | 113,16 € | 14.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0040/25 | Výdajné ohrevné vozíky - jedáleň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 0,00 € | 28.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0110/25 | vyúčtovanie - stojan drevený na mobilné telefóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FixServis | 47019948 | 35,76 € | 25.04.2025 | 09.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0039/25 | Občerstvenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Edelia.sk | 46842683 | 212,85 € | 25.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0104/25 | Školenie finančný wellness | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Finax Tech, sro. | 55968252 | 500,00 € | 24.04.2025 | 08.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0108/25 | ochranná deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 221,40 € | 24.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/25 | projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Language Xchange Ireland | 476584 | 9 950,00 € | 23.04.2025 | 08.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0038/25 | Kancelárske a školské potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 773,96 € | 23.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0105/25 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 72,47 € | 22.04.2025 | 08.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0109/25 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 48,93 € | 16.04.2025 | 08.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0103/25 | Elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 1 396,87 € | 15.04.2025 | 08.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
VO/0037/25 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 646,73 € | 15.04.2025 | 15.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0036/25 | Elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 1 396,87 € | 11.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0094/25 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 68,39 € | 09.04.2025 | 08.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0099/25 | stravovanie žiaci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 6 204,60 € | 09.04.2025 | 08.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0098/25 | stravovanie zamestnanci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 1 268,76 € | 09.04.2025 | 08.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFSF/0004/25 | stravovanie zamestnanci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 320,10 € | 09.04.2025 | 08.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0096/25 | maturity - obedy komisia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 55,44 € | 09.04.2025 | 08.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0095/25 | elektrina vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | G&E Trading | 50131711 | 80,68 € | 09.04.2025 | 08.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |