Faktúry
Počet záznamov: 2814
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0077/17 | ASC rozvrhy 2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 26.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | poplatok za plyn 5/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 683,98 € | 23.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | pranie a prenájom rohoží 6/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 23.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0006/17 | stravovanie zamestnancov 6/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 378,56 € | 22.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | stravovanie zamestnancov 6/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 354,08 € | 22.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/17 | elektricka energia 5/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 109,70 € | 14.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/17 | telekomunikačné poplatky 05/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,62 € | 09.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/17 | vodné, stočné 5/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 218,45 € | 09.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/17 | upgrade SŠ z 2016 na 2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 06.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFCM/0008/17 | paušálna starostlivost o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 01.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/17 | zrážky 5/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,55 € | 01.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/17 | servisná prehliadka FIAT - výmena oleja | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 202,42 € | 26.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/17 | správa počítačovej siete SANET 4-6/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 26.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/17 | pranie a prenájom rohoží 5/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 26.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/17 | stravovanie zamestnancov 05/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 433,68 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/17 | stravovanie zamestnancov 05/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 551,24 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/17 | poplatok za plyn 4/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 720,27 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/17 | posledná platba za opravu výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 6 496,00 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | zrážky 4/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 22.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/17 | vodné, stočné 4/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 231,82 € | 22.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/17 | elektricka energia 4/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 071,49 € | 22.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/17 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 59,76 € | 11.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/17 | telekomunikačné poplatky 03/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,40 € | 11.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/17 | kontrola poplachového systému | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JUMPCAT s. r. o. | 46644423 | 283,20 € | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/17 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 83,79 € | 05.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/17 | pranie a prenájom rohoží 4/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 03.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFCM/0007/17 | paušálna starostlivosť+monitor | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 460,00 € | 02.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/17 | stravovanie zamestnancov 04/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 377,00 € | 27.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/17 | stravovanie zamestnancov 04/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 348,50 € | 27.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/17 | pneumatiky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AKH Slovakia s.r.o. | 45283150 | 252,76 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra |