Faktúry
Počet záznamov: 2814
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0123/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,42 € | 20.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0121/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 14.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0119/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 156,70 € | 13.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0118/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -296,12 € | 13.09.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0117/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 136,03 € | 09.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0116/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,17 € | 09.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0115/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DEMA Senica, a.s. | 36244490 | 1 840,64 € | 24.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0111/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 625,00 € | 23.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0114/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 139,22 € | 23.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0113/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,52 € | 23.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0112/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 23.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0110/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 156,70 € | 17.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0109/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,04 € | 17.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0107/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 136,03 € | 15.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0108/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -298,64 € | 15.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0106/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o. | 31646697 | 424,80 € | 03.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0104/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 625,00 € | 27.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0105/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,42 € | 27.07.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0102/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 258,56 € | 21.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0103/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 15,04 € | 21.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0099/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 781,70 € | 19.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0101/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -24,54 € | 19.07.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0093/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OLO a.s. | 00681300 | 719,76 € | 18.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0096/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 131,60 € | 18.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0094/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 18.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0095/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 18.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0097/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr. Maroš Mačuha - ARCHÍVUM | 41164326 | 280,00 € | 18.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0098/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,14 € | 18.07.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0088/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Rudolf Jurkech -PROFORM | 11647001 | 1 036,80 € | 27.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0089/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Marian Demko | 13955586 | 765,23 € | 27.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra |