Faktúry
Počet záznamov: 2814
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0007/17 | stravovanie zamest. 9/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 405,08 € | 27.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/17 | stravovanie zamest. 9/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 448,94 € | 27.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/17 | prenájom, pranie rohoží | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,25 € | 22.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/17 | servis výťahu 8/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 22.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/17 | rozšírenie PSN | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JUMPCAT s. r. o. | 46644423 | 600,00 € | 19.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFCM/0009/17 | paušálna starost. o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 14.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/17 | poplatok za plyn 8/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 965,23 € | 13.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/17 | elektricka energia 8/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 494,80 € | 13.09.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/17 | vodné, stočné 8/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 49,04 € | 12.09.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/17 | telekomunikačné poplatky 08/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,57 € | 11.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/17 | zrážky 8/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 117,96 € | 31.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/17 | správa počítačovej siete SANET 7-9/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 30.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/17 | prenájom rohoží | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,82 € | 30.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/17 | Pranie a prenájom rohoží 07/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30,67 € | 30.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/17 | servis výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 30.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/17 | servis výťahu 05/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 30.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/17 | vodné, stočné 7/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 15.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/17 | poplatok za plyn 7/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 965,23 € | 11.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/17 | telekomunikačné poplatky 07/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,02 € | 11.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | elektricka energia 7/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 481,12 € | 11.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/17 | zrážky 7/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,55 € | 31.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | materiál na vyučovací proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 198,66 € | 18.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | telekomunikačné poplatky 06/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,21 € | 13.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | poplatok za plyn 6/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 965,23 € | 13.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | vodné, stočné 6/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 274,18 € | 13.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/17 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 120,26 € | 11.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | spálenie odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OLO a.s. | 00681300 | 82,56 € | 11.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | elektricka energia 07/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 766,42 € | 10.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | servis výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 10.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | zrážky 6/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 30.06.2017 | 04.08.2017 | Faktúra |