Faktúry
Počet záznamov: 2706
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0095/19 | služby spojené s nájmom 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 24.06.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/19 | nájomné 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 24.06.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/19 | posúdenie zdravotného rizika | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 20.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/19 | papier | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 313,45 € | 14.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/19 | servis výťahov 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/19 | vodné, stočné 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 207,30 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/19 | ASC agenda SŠ 2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/19 | plyn 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 433,70 € | 10.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/19 | elektricka energia 5/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 402,38 € | 10.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/19 | telekomunikačné služby 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,78 € | 10.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/19 | služby mobilného operatóra 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,40 € | 07.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0008/19 | paušálna starostlivosť o PC 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 03.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/19 | zrážky 5/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 03.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/19 | servis auta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 298,88 € | 03.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/19 | členský poplatok SANET 4-6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 31.05.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/19 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 100,91 € | 30.05.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/19 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 71,33 € | 30.05.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/19 | pranie kobercov 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,27 € | 28.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/19 | plyn 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 446,31 € | 23.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0007/19 | PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 000,00 € | 23.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0006/19 | príslušenstvo k PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 145,00 € | 22.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/19 | stravovanie zamestnancov 05/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 338,48 € | 22.05.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/19 | príspevok na stravu 05/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 283,92 € | 22.05.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/19 | nájomné 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/19 | služby spojené s nájmom 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 16.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/19 | nájomné 3/019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/19 | služby spojené s nájmom 3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | kancelárske potreby + materiál na vyučovací proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 114,11 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/19 | pravidelná kontrola a skúška alarmu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 192,00 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/19 | elektricka energia 4/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 195,17 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra |