Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2584

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0149/18 pranie kobercov 9/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 25,27 € 19.10.2018 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 nákup tlačív Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ŠEVT a.s. 31331131 129,60 € 17.10.2018 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0146/18 cartridge - Brusel Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 CanTechnology, s.r.o. 35874350 382,10 € 15.10.2018 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 elektricka energia 9/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 922,06 € 15.10.2018 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0142/18 plyn 9/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 966,95 € 10.10.2018 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0144/18 servis výťahu 9/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 59,75 € 10.10.2018 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0143/18 telekomunikačné poplatky 09/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,64 € 10.10.2018 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0145/18 služby mobilného operatóra 9/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 41,67 € 10.10.2018 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 škola efektívne - portál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 250,22 € 04.10.2018 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 vodné, stočné 9/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 178,32 € 04.10.2018 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0141/18 web hosting 4/18 - 4/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Atlantis Systems, s.r.o. 35844230 85,63 € 04.10.2018 12.10.2022 Faktúra
DFCM/0013/18 paušálna starostlivosť 10/2018 + router Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 550,00 € 01.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0138/18 zrážky 9/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 133,81 € 30.09.2018 17.12.2018 Faktúra
DFSF/0007/18 stravovanie zamestnancov 9/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 291,90 € 24.09.2018 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0136/18 stravovanie zamestnancov 9/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 376,10 € 24.09.2018 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 pranie rohoží 8/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 8,42 € 24.09.2018 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 materiál Brusel Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 31351611 156,73 € 19.09.2018 08.11.2018 Faktúra
DFSF/0006/18 stravovanie zamestnancov 7-8/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 41,16 € 17.09.2018 07.10.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 servis ploter Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 CanTechnology, s.r.o. 35874350 487,76 € 17.09.2018 07.10.2018 Faktúra
DFBV/0130/18 stravovanie zamestnancov 7-8/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 194,04 € 17.09.2018 07.10.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 plyn 8/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 966,32 € 17.09.2018 07.10.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 servis výťahu 8/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 59,75 € 17.09.2018 07.10.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 materiál Brusel Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 118,61 € 17.09.2018 07.10.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 telekomunikačné poplatky 08/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,32 € 17.09.2018 07.10.2018 Faktúra
DFBV/0128/18 preprava a likvidácia odpadu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ekoslužby s.r.o. 50586106 192,00 € 17.09.2018 07.10.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 škola efektívne Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 240,60 € 13.09.2018 07.10.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 učebnice anglického jazyka Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 2 055,00 € 13.09.2018 07.10.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 spotrebný materiál na vyučovací proces Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 264,00 € 11.09.2018 07.10.2018 Faktúra
DFBV/0124/18 elektricka energia 8/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 602,01 € 10.09.2018 07.10.2018 Faktúra
DFCM/0012/18 Registračný poplatok - Brusel Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Best Of Digital Media (NV) 0463662869 302,50 € 10.09.2018 08.10.2018 Faktúra