Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2927

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0140/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,90 € 09.11.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0145/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ŠEVT a.s. 31331131 145,48 € 09.11.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0144/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ŠEVT a.s. 31331131 19,80 € 09.11.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0141/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 598,11 € 09.11.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0147/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 59,75 € 03.11.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0135/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 59,76 € 27.10.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0134/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 205,07 € 23.10.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0132/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 129,21 € 23.10.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0133/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 297,03 € 23.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0131/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 50,00 € 23.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFSF/0008/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 291,06 € 19.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0130/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 198,89 € 19.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFSF/0007/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 53,34 € 19.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0129/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 219,71 € 19.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFSF/0006/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 287,70 € 19.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0128/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 185,05 € 19.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0127/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 128,43 € 15.10.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0125/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Juraj Gál 22800816 40,00 € 12.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0121/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,96 € 12.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0126/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 774,65 € 12.10.2015 12.11.2015 Faktúra