Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0170/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Katarína Repiská | 42004080 | 950,00 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0169/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Virvar, s. r. o. | 45523002 | 985,00 € | 12.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0168/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Virvar, s. r. o. | 45523002 | 560,00 € | 12.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0165/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 399,13 € | 11.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0167/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Daniel Brunovský | 11650559 | 955,00 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0165/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 399,13 € | 11.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0162/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 774,10 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0163/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 145,98 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0161/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 532,07 € | 08.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0160/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,16 € | 08.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0166/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,52 € | 08.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0156/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0157/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0158/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 54,00 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0159/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0155/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 262,84 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFSF/0009/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 562,44 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0161/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 532,07 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0162/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 774,10 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0154/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 02.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra |