Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3099
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0167/16 | telekomunikačné poplatky 11/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,90 € | 13.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/16 | pranie/prenajom rohozi 11/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 13.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/16 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 05.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/16 | servis kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 660,00 € | 05.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/16 | oprava kotolne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 624,00 € | 05.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/16 | paušálna starostlivosť o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 02.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/16 | reklama v Týždenníku pre Záhorie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 282,00 € | 02.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/16 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 104,88 € | 01.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/16 | počítače | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 2 740,00 € | 25.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/16 | keramická hmota | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 255,00 € | 25.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/16 | Zúčtovanie zálohy za plyn 11/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 398,00 € | 22.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/16 | Zúčtovanie zálohy za webhosting | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 37,73 € | 22.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/16 | kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 216,35 € | 22.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/16 | inzercia do novín | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 22.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/16 | poplatok za počítačovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 22.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/16 | vodné, stočné | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,52 € | 22.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/16 | Zrážky 10/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 136,03 € | 16.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/16 | Vyúčtovanie za plyn 10/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,50 € | 16.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/16 | Telekomunikačné poplatky 10/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,85 € | 16.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/16 | Pranie a prenájom rohoží 10/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 16.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra |