Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2927

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0018/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 08.02.2016 07.03.2016 Faktúra
DFBV/0020/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 33,00 € 08.02.2016 07.03.2016 Faktúra
DFBV/0017/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 99,54 € 08.02.2016 07.03.2016 Faktúra
DFSF/0002/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 196,56 € 03.02.2016 07.03.2016 Faktúra
DFBV/0016/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 809,64 € 03.02.2016 07.03.2016 Faktúra
DFBV/0014/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 330,00 € 01.02.2016 07.03.2016 Faktúra
DFBV/0015/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 80,00 € 01.02.2016 07.03.2016 Faktúra
DFBV/0011/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 P E R E X , a. s. 00685313 360,00 € 29.01.2016 07.03.2016 Faktúra
DFBV/0012/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 264,00 € 29.01.2016 07.03.2016 Faktúra
DFBV/0013/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 207,30 € 29.01.2016 07.03.2016 Faktúra
DFBV/0001/16 Vydané obedy 12/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 892,68 € 14.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0002/16 Poplatok za inzerciu v novinách Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 228,00 € 14.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0006/16 Pranie a prenájom rohoží 12/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 42,55 € 14.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0008/16 Poplatok za plyn 12/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 283,72 € 14.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0007/16 Poplatok za el. energiu 12/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 964,29 € 14.01.2016 07.03.2016 Faktúra
DFSF/0001/16 Príspevok na stravu 12/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 216,72 € 14.01.2016 07.03.2016 Faktúra
DFBV/0003/16 Poplatok za OLO 12/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 99,54 € 11.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0004/16 Zrážky 12/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 150,41 € 11.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0010/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 330,00 € 11.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0005/16 Telekomunikačné poplatky 12/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,18 € 11.01.2016 08.02.2016 Faktúra