Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2927

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0010/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 320,04 € 18.05.2015 07.01.2016 Faktúra
DFBV/0172/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 318,26 € 18.05.2015 07.01.2016 Faktúra
DFBV/0060/15 kancelárske potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 186,54 € 13.05.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0061/15 kancelárske potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 87,83 € 13.05.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0063/15 poplatok za plyn 04/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 637,69 € 13.05.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0062/15 servis kotolne Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. 00685780 176,40 € 13.05.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0064/15 poplatok za elektr.enrgiu 04/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 335,04 € 13.05.2015 06.07.2015 Faktúra
DFBV/0057/15 OLO 04/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 165,90 € 11.05.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0058/15 starostlivosť o PC, príslušenstvo k PC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 348,00 € 11.05.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0059/15 telekomunikačné služby 04/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,46 € 11.05.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0055/15 deratizácia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 59,75 € 06.05.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0056/15 servis výťahov 04/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 59,75 € 06.05.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0053/15 pranie rohoží 04/2015, prenájom rohoží 04/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 28.04.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0052/15 kancelárske potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 16,32 € 24.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DFSF/0005/15 stravné 04/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 312,06 € 24.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0051/15 stravné 04/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 285,39 € 24.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0048/15 servis OP a OS PSN Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slajas s.r.o. 46644423 283,20 € 20.04.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0049/15 kontrola komína Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Juraj Gál 22800816 40,00 € 17.04.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0047/15 poplatok za plyn 03/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 900,37 € 13.04.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0046/15 poplatok za elektrickú energiu 03/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 397,35 € 13.04.2015 12.10.2022 Faktúra