Faktúry
Počet záznamov: 3943
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0005/24 | implementácia mobilného výpltatného lístka PaM | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 30,00 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0003/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 445,62 € | 15.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0002/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 57,94 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0003/24 | elektrina - H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 27,66 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0002/24 | elektrina TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 361,56 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0001/24 | telefonické služby 12/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 52,13 € | 11.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0001/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 992,24 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0230/23 | vodné, stočné, zrážky, fakt. obdobie:9.12.23-8.1.2024 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,68 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0154/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 71,48 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0153/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Gastroservis Bratislava, s.r.o. | 52252949 | 143,56 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0229/23 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 12/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 28,80 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0228/23 | mobilné služby 11/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 87,30 € | 31.12.2023 | 22.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0227/23 | mobilné služby 12/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 87,08 € | 31.12.2023 | 22.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0226/23 | správa a údržba PC siete 12/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 28.12.2023 | 30.12.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0152/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 89,01 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0225/23 | vodné, stočné, zrážky, fakt. obdobie:23.11.23-22.12.2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 347,24 € | 27.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0151/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 74,44 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0222/23 | internet 12/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 10,99 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/23 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 287,78 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/23 | vodné, stočné, zrážky, fakt.obdobie:23.10.23-22.11.2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 316,43 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/23 | tonerové náplne | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 2 740,27 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0150/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 117,23 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0148/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Gastroservis Bratislava, s.r.o. | 52252949 | 769,53 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0149/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 368,63 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/23 | elektrina 11/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,36 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/23 | elektrina 11/2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 385,87 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/23 | elektroinštalačné práce v kotolni TKEJ-ŠJ a ŠI H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Miroslav Balún-RTA | 37036475 | 631,50 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/23 | revízia kotolní TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Miroslav Balún-RTA | 37036475 | 5 653,66 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/23 | digitálna transformácia vzdelávania | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 513,00 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0147/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 153,64 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |