Faktúry
Počet záznamov: 3943
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0037/24 | vodné, stočné, zrážky; fakt.obdobie: 23.1.2024-22.2.2024 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 415,44 € | 26.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 181,79 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0030/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 229,48 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/24 | aktualizácia výkazu výmer | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ROSOFT s.r.o. | 45404950 | 150,00 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/24 | PC sieť SANET, január -marec 2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 21.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/24 | licencia PaM 02/24-01/25 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 29,76 € | 21.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 108,28 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 974,66 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 421,80 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/24 | Tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 345,74 € | 16.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0024/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 264,37 € | 16.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 48,82 € | 16.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/24 | internet 2/2024 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 10,99 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/24 | revízia komínov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 79,00 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/24 | zabezpečenie procesu VO na potraviny pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | creatio eu, s.r.o. | 50242032 | 3 000,00 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 91,80 € | 14.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 103,18 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0028/24 | elektrina 1/2024 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 22,35 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0027/24 | elektrina 1/2024 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 447,70 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0029/24 | telefonické služby 1/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 53,17 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0022/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 024,90 € | 13.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/24 | vodné, stočné, zrážky; fakturované obdobie: 9.2.23-8.2.2024 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,02 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0020/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 29,36 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0019/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 398,81 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0017/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 173,24 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0016/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 980,65 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0018/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 293,90 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0025/24 | zemný plyn 2/2024 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 730,00 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0024/24 | zemný plyn 2/2024 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 110,00 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0023/24 | zemný plyn 2/2024 SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 500,00 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |