Faktúry
Počet záznamov: 4188
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0008/25 | elektrina 12/2024 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 806,15 € | 16.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0009/25 | elektrina 12/2024 SI H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 35,47 € | 16.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0001/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 64,17 € | 14.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0002/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 284,71 € | 14.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0003/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 376,36 € | 14.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0002/25 | internet 1/2025 SI H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 11,27 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/25 | webhosting a obnova domény tankonba.sk | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IZOCOM | 48246468 | 104,55 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0004/25 | vodné, stočné, zrážky, fakt. obdobie: 25.12.-31.12.2024 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 100,81 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0005/25 | vodné, stočné, zrážky, fakt. obdobie: 9.2.2024 - 31.12.2024 SI H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,70 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0003/25 | licencia edupage pre rok 2025 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 250,00 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0258/24 | telefonické služby 12/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 104,22 € | 08.01.2025 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0257/24 | Telef. účet 12/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 95,14 € | 03.01.2025 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0256/24 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 12/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 25,92 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0255/24 | jazykový kurz UA žiakov za 12/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 343,00 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0254/24 | vodné, stočné, zrážky, fakt. obdobie: 25.11.2024 -24.12.2024 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 417,97 € | 28.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0163/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 158,26 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/24 | rebrík trojdielny pre ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 140,89 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/24 | vysávač, odvlhčovač,rádio, kanvica, predlžovačky pre ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 862,91 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/24 | stolná lampa pre ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 17,62 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/24 | správa a údržba PC siete za 12/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0162/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KON-RAD spol. s.r.o. | 00684104 | 2 831,16 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0253/24 | stolová lampa pre ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 16,42 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/24 | výpočtová technika | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IZOCOM | 48246468 | 7 458,73 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/24 | spracovanie personálnej agendy za 12/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | L2S, s.r.o. | 46529225 | 400,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0160/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 108,57 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0161/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 300,72 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/24 | elektroinštalačné práce ŠI H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IQE s.r.o. | 52099245 | 1 098,60 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0246/24 | služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/24 | čistenie upchatej kanalizácie v ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Daniel Gschweng - krtkovanie BA, s. r. o. | 51724529 | 264,00 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0159/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 241,43 € | 17.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra |