Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0015/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 1/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 356,60 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | výkon zodpovednej osoby 2/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 277,20 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 496,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 757,63 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | preddavky plyn 1,2/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | preddavky plyn 1,2/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | preddavky plyn 1,2/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | preddavky elektrika 1/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | seminár mzdová účtovníčka 25.1.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 479,71 € | 30.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 696,30 € | 30.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 47,06 € | 30.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | svietidlá so snímačom pohybu 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ENERGO SYSTEM SK, s.r.o. | 50706861 | 62,56 € | 27.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 1/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 26.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/23 | nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 349,04 € | 26.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | vyúčtovanie LVVK 16.1.2023 - 20.1.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 9 129,00 € | 25.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 801,98 € | 24.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 348,24 € | 24.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 85,80 € | 24.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra |