Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0010/24 učebnice pre učiteľa do PK ANJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 155,14 € 22.01.2024 08.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFSJ/0013/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 978,12 € 19.01.2024 04.02.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0014/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 62,76 € 19.01.2024 04.02.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0009/24 káva 10kg do kávovarov Gymnázium Grösslingová 17337101 MAPEX Group, s.r.o. 46810749 110,00 € 19.01.2024 04.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0012/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 792,22 € 19.01.2024 29.02.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0008/24 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ 17.12.23-16.1.24 Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 477,77 € 17.01.2024 10.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0022/24 elektrika 1/2024 byt Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 38,20 € 17.01.2024 21.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0011/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 900,82 € 16.01.2024 04.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0010/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 178,60 € 16.01.2024 04.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0007/24 vyúčtovanie plyn 2023 byt Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -54,36 € 15.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFCM/0029/23 digitálny alkohol tester Hutermann HA-04 5ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Hutermann Eastern Europe Division a.s. 25795066 51,10 € 15.01.2024 15.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0007/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 817,54 € 15.01.2024 04.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0006/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 277,20 € 15.01.2024 04.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0009/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 19,11 € 15.01.2024 04.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0006/24 vyúčtovanie plyn 2023 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,65 € 15.01.2024 04.02.2024 Faktúra
DFBV/0005/24 vyúčtovanie plyn 2023 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 860,32 € 15.01.2024 04.02.2024 Faktúra
DFSJ/0008/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 3 282,89 € 15.01.2024 10.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0004/24 Vyúčtovanie elektriky za 2023 škola byt Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -105,23 € 11.01.2024 14.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFCM/0027/23 UP - 1 set (10ks florbalové hokejky Falcon 26 Carbon Composite modro/čierne (lopty, taška) - VP Gymnázium Grösslingová 17337101 Necy s.r.o. 28285425 382,37 € 11.01.2024 13.01.2024 Faktúra
DFBV/0001/24 telekomunikačné služby 12/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 DSI DATA, a.s. 36399493 65,32 € 11.01.2024 04.02.2024 Riaditeľka Faktúra