Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0040/21 | informačné služby 2/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 25.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 22,62 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 95,64 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 335,92 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/21 | tonery | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 23,76 € | 23.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/21 | predplatné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 353,40 € | 23.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/21 | materiál na dišt.vzdelanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 1 833,08 € | 20.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0003/21 | masove vyrobky - SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 40,98 € | 19.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0004/21 | masove vyrobky - SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 44,38 € | 19.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/21 | aku - BL689DZ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 119,23 € | 17.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0001/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 129,83 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0002/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 112,08 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
VO/0008/21 | aku - BL689DZ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 119,23 € | 17.02.2021 | 29.03.2021 | Objednávka | |||||
VO/0009/21 | tonery | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 23,76 € | 16.02.2021 | 29.03.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0034/21 | služba 1-3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/21 | respirátor/Covid | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 115,20 € | 12.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/21 | elekt.energia 1/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 712,86 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/21 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 204,84 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 152,70 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/21 | tonery | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 132,24 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra |