Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3784

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0004/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 131,49 € 08.01.2019 26.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 Voda z povrchového odtoku - zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 261,00 € 08.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 Vyúčtovanie dodávok elektrickej energie Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -767,17 € 08.01.2019 16.02.2019 Faktúra
DFBV/0196/18 Predplatné časopisu Manažment školy v praxi na rok 2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 149,00 € 27.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0195/18 VIS, spol.sr.o. - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 vis 36006912 351,60 € 20.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0194/18 Ing.Kovár Ľubomír -čistiace prostriedky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Ľubomír Kovár 11827220 138,52 € 19.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFSJ/0335/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 435,71 € 19.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFSJ/0336/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 135,89 € 19.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFSF/0002/18 ŠJ pri Gymnáziu - vianočné posedenie Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠJ pri Gymnáziu 17337071 225,70 € 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFKV/0005/18 Projektová dokumentácia zateplenia školy a telocvične Gymnázium, Hubeného 17337071 MOTION DESING s.r.o 36721336 11 940,00 € 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 Oprava a údržba elektroinštalácie Gymnázium, Hubeného 17337071 ELINSS, s.r.o. 44899831 18 749,86 € 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 Slovenská pošta - predplatné časopisu na rok 2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenská pošta, a.s. 36631124 27,48 € 18.12.2018 29.12.2018 Faktúra
DFSJ/0334/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 170,46 € 18.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0185/18 Čistiareň TF - pranie bielizne ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón 30143942 54,30 € 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 BVS,a.s. - vodné-stočné 25.10.2018 -24.11.2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 167,17 € 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 Lindstrom , s.r.o.-služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 67,68 € 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 SPP, a.s. - spotreba plynu 11/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 719,34 € 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 Vema, s.r.o.- seminár PAM Gymnázium, Hubeného 17337071 VEMA, s.r.o 31355374 60,00 € 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 RM Gastro -JAZ s.r.o.- vybavenie kuchyňa Gymnázium, Hubeného 17337071 RM Gastro-JAZ s.r.o 34153004 404,86 € 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0331/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 71,30 € 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFSJ/0332/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 386,46 € 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFSJ/0333/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 157,92 € 17.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0183/18 ŠJ pri Gymnáziu - občerstvenie turnaj v basketbale Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠJ pri Gymnáziu 17337071 110,00 € 14.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 Jozef Kiss - revízia plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Kiss Jozef 48342050 1 998,00 € 14.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0330/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 19,20 € 14.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 ŠJ pri Gymnáziu - občerstvenie pre účastníkov turnaju -basketbal Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠJ pri Gymnáziu 17337071 100,00 € 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFKV/0004/18 Nákup dlhodobého hmotného majetku - vybavenie školskej jedálne Gymnázium, Hubeného 17337071 RM Gastro-JAZ s.r.o 34153004 18 120,00 € 13.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 Vybavenie školskej jedálne drobným hmotným majetkom Gymnázium, Hubeného 17337071 RM Gastro-JAZ s.r.o 34153004 3 240,00 € 13.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFSJ/0328/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 66,40 € 13.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFSJ/0329/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 81,53 € 13.12.2018 20.12.2018 Faktúra