Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3942

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0052/19 SPP,a.s.-spotreba plynu 2/2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 151,63 € 14.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFSJ/0079/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 257,38 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFSJ/0080/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 75,63 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFSJ/0078/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 132,55 € 12.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFSJ/0077/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 DORSA s r. o. 47874155 134,00 € 12.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFSJ/0074/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 353,33 € 11.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFSJ/0075/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 56,04 € 11.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFSJ/0076/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 235,83 € 11.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFSJ/0072/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 143,63 € 08.03.2019 15.03.2019 Faktúra
DFSJ/0073/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 133,49 € 08.03.2019 15.03.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 ZSE Energiaa, a.s.- spotreba elektriny ŠJ 3/2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 251,65 € 08.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 ZSE Energia,a.s.- spotreba elektriny škola Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 454,75 € 08.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFSJ/0071/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 104,31 € 07.03.2019 15.03.2019 Faktúra
DFSJ/0070/19 Odvoz bioodpadu február 2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 50,40 € 07.03.2019 15.03.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 Slovak Telekom, a.s. - telekomunikačné služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,02 € 07.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 Lindstrom, s.r.o.- služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 67,68 € 07.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 BVS, a.s. - zrážková voda 2/2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 234,46 € 07.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 Ľudovít Dohorák - kominárske služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo 40097897 116,00 € 06.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFSJ/0069/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 42,60 € 06.03.2019 15.03.2019 Faktúra
DFSJ/0068/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 92,96 € 05.03.2019 15.03.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 BVS,a.s. - vodné stočné 25.01.2019 - 24.02.2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 436,88 € 04.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 SPP, a.s. - spotreba plynu ŠJ 3/2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 248,00 € 04.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFSJ/0065/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 192,83 € 04.03.2019 15.03.2019 Faktúra
DFSJ/0066/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 138,64 € 04.03.2019 15.03.2019 Faktúra
DFSJ/0067/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 180,00 € 04.03.2019 15.03.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 GIGA TRADE s.r.o.- spotrebný materiál Gymnázium, Hubeného 17337071 GIGA TRADE s.r.o. 46026762 36,00 € 04.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFSJ/0064/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 158,76 € 21.02.2019 09.03.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 Vema,s.r.o. - program mzdy Gymnázium, Hubeného 17337071 VEMA, s.r.o 31355374 216,00 € 20.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 SANET - počítačová sieť Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 20.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 Peter Gyurosi - revízie Gymnázium, Hubeného 17337071 Peter Gyurosi 32106297 170,00 € 20.02.2019 26.02.2019 Faktúra