Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3894

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0009/22 casopisy Gymnázium, Hubeného 17337071 ARES, spol.s r.o. 31363822 174,80 € 17.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0009/23 toal. papier Gymnázium, Hubeného 17337071 WorldOffice s. r. o. 46267191 79,60 € 17.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0009/24 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 88,97 € 12.01.2024 02.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0010/17 parný čistič Kärcher 2ks Gymnázium, Hubeného 17337071 FAST PLUS, spol. s r.o. 35712783 379,80 € 10.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0010/18 ZSE - elektrina ŠJ 1/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 304,47 € 16.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0010/19 SPP, a.s. - plyn vyúčtovanie za rok 2018 - ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 180,26 € 18.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0010/20 SPP, a.s. - vyúčtovanie plynu r.2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -37,28 € 20.01.2020 09.02.2020 Faktúra
DFBV/0010/21 tlaciva k maturitam Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠEVT, a.s. 31331131 54,20 € 01.02.2021 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0010/22 tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 46,80 € 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0010/23 vyuctovanie plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 78,98 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0010/24 hygienické potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 13,00 € 15.01.2024 28.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0011/17 spotrebný materiál Gymnázium, Hubeného 17337071 FAST PLUS, spol. s r.o. 35712783 31,49 € 10.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0011/18 Slovenská pošta,a.s.- časopis Lidé a zeme Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenská pošta, a.s. 36631124 27,48 € 16.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0011/19 SIBELA s.r.o.- posypová soľ Gymnázium, Hubeného 17337071 SIBELA s.r.o. 51676303 20,50 € 15.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0011/21 P.O.Box 2021 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenská pošta, a.s. 36631124 94,80 € 21.01.2021 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0011/22 tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 254,40 € 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0011/23 P.O. BOX - 2023 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenská pošta, a.s. 36631124 94,80 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/24 edupage modul Gymnázium, Hubeného 17337071 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 288,00 € 15.01.2024 28.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0012/17 Preplatok za spotrebu plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -54,94 € 19.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0012/18 Wolters Kluwer SR s.r.o. - časopis Manažment školy v praxi Gymnázium, Hubeného 17337071 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 126,48 € 16.01.2018 26.01.2018 Faktúra