Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4331

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0008/18 Ricoh Slovakia s.r.o. - zhotovenie kópií Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 107,60 € 09.01.2018 03.02.2018 Faktúra
DFBV/0008/19 Dodávka spotreby plynu za december 2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 747,57 € 14.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0008/20 RICOH Slovakia s.r.o. - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 207,07 € 15.01.2020 07.02.2020 Faktúra
DFBV/0008/21 spotreba elektriny SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 108,64 € 21.01.2021 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0008/22 spotreba elektriny SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 143,44 € 14.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0008/23 pranie a prenajom rohozi Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 50,87 € 13.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0008/24 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 26,42 € 12.01.2024 02.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0008/25 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 701,19 € 16.01.2025 28.01.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0009/17 zhotovenie kópii na zariadení AFICIO MP Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 126,73 € 09.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0009/18 Lindsrtom,s.r.o. - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 65,86 € 09.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0009/19 Giga Trade Tonery - IT - Servis - tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 GIGA TRADE s.r.o. 46026762 84,00 € 10.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0009/20 SPP, a.s.- spotreba plynu 1/2020 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 285,00 € 20.01.2020 09.02.2020 Faktúra
DFBV/0009/21 pranie a prenajom rohozi Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 64,87 € 21.01.2021 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0009/22 casopisy Gymnázium, Hubeného 17337071 ARES, spol.s r.o. 31363822 174,80 € 17.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0009/23 toal. papier Gymnázium, Hubeného 17337071 WorldOffice s. r. o. 46267191 79,60 € 17.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0009/24 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 88,97 € 12.01.2024 02.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0009/25 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 105,50 € 28.01.2025 28.01.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0010/17 parný čistič Kärcher 2ks Gymnázium, Hubeného 17337071 FAST PLUS, spol. s r.o. 35712783 379,80 € 10.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0010/18 ZSE - elektrina ŠJ 1/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 304,47 € 16.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0010/19 SPP, a.s. - plyn vyúčtovanie za rok 2018 - ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 180,26 € 18.01.2019 28.01.2019 Faktúra