Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4421

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0001/19 Voda z povrchového odtoku - zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 261,00 € 08.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/20 Poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,13 € 13.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0001/21 vodne, stocne, zrazkova voda Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 523,21 € 11.01.2021 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0001/22 kopirovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 120,48 € 07.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0001/23 spotreba el. Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 470,04 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0001/24 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 610,22 € 08.01.2024 28.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0001/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,48 € 09.01.2025 28.01.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0002/17 Spotreba zrážkovej vody za mesiac december 2016 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 258,78 € 02.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0002/18 Vyúčtovanie spotreby EE - nedoplatok r.2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 16,53 € 11.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0002/19 Vyúčtovanie dodávok elektrickej energie Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -767,17 € 08.01.2019 16.02.2019 Faktúra
DFBV/0002/20 Poplatok za vodné a stočné december 2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 144,88 € 13.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0002/21 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,48 € 11.01.2021 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0002/22 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,17 € 07.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0002/23 prenajom kopirky, kopirovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 209,18 € 09.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0002/24 prenájom kopírky, kopírovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 304,97 € 08.01.2024 28.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0002/25 eGovernment pre školy Gymnázium, Hubeného 17337071 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 309,00 € 09.01.2025 28.01.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0003/17 Spotreba elektrickej energie december 2016 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 418,43 € 04.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0003/18 Spotreba EE 12/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 574,92 € 11.01.2018 03.02.2018 Faktúra
DFBV/0003/19 Nedoplatok za dodávku elektrickej energie Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 506,06 € 11.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/20 Zrážková voda december 2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 259,90 € 13.01.2020 05.02.2020 Faktúra