Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4421
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0016/25 | ubytovanie lyž. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 7 800,00 € | 28.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0017/17 | spotreba vody od 24.12.16 -31.12.16 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 93,62 € | 30.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | Vema, s.r.o. - seminár PaM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 01.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | Petit Press,a.s. - inzercia školy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 357,60 € | 24.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/20 | DOMINIQ s.r.o.- doprava lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 940,00 € | 01.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 30,64 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/22 | clensky poplatok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 173,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/24 | školenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0017/25 | ubytovanie lyž. - zdravotník | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 176,00 € | 28.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0018/17 | Odborná kniha k mzdovému účtovníctvu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 25.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | SPP,a.s. - plyn ŠJ vyúčtovacia faktúra 2/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 232,00 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | Vema,s.r.o. - seminár PaM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | SPP a.s. - spotreba plyn ŠJ - 2/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 276,00 € | 05.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 57,66 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 165,90 € | 07.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | spotreba plynu škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 135,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/24 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 428,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0018/25 | tlačivá | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 16,03 € | 31.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0019/17 | meranie odpadových plynov v ovzduší | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 574,80 € | 01.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |