Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4421

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0016/25 ubytovanie lyž. Gymnázium, Hubeného 17337071 RELAX ČERTOV, s.r.o. 48340847 7 800,00 € 28.01.2025 08.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0017/17 spotreba vody od 24.12.16 -31.12.16 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 93,62 € 30.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0017/18 Vema, s.r.o. - seminár PaM Gymnázium, Hubeného 17337071 VEMA, s.r.o 31355374 60,00 € 01.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DFBV/0017/19 Petit Press,a.s. - inzercia školy Gymnázium, Hubeného 17337071 Petit Press, a.s. 35790253 357,60 € 24.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/20 DOMINIQ s.r.o.- doprava lyžiarsky výcvik Gymnázium, Hubeného 17337071 DOMINIQ s.r.o. 46991042 940,00 € 01.02.2020 17.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/21 kopirovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 30,64 € 08.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0017/22 clensky poplatok Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 33,00 € 03.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0017/23 spotreba plynu SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 173,00 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/24 školenie Gymnázium, Hubeného 17337071 Asseco Solutions, a.s. 00602311 96,00 € 25.01.2024 29.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0017/25 ubytovanie lyž. - zdravotník Gymnázium, Hubeného 17337071 RELAX ČERTOV, s.r.o. 48340847 176,00 € 28.01.2025 08.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0018/17 Odborná kniha k mzdovému účtovníctvu Gymnázium, Hubeného 17337071 AJFA+AVIS s.r.o. 31602436 49,50 € 25.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0018/18 SPP,a.s. - plyn ŠJ vyúčtovacia faktúra 2/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 232,00 € 05.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DFBV/0018/19 Vema,s.r.o. - seminár PaM Gymnázium, Hubeného 17337071 VEMA, s.r.o 31355374 60,00 € 28.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0018/20 SPP a.s. - spotreba plyn ŠJ - 2/2020 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 276,00 € 05.02.2020 17.02.2020 Faktúra
DFBV/0018/21 kopirovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 57,66 € 08.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0018/22 kopirovanie, prenajom kopirky Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 165,90 € 07.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0018/23 spotreba plynu škola Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 135,00 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0018/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 428,00 € 26.01.2024 02.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0018/25 tlačivá Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠEVT, a.s. 31331131 16,03 € 31.01.2025 08.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0019/17 meranie odpadových plynov v ovzduší Gymnázium, Hubeného 17337071 MM Team s.r.o. 44141297 574,80 € 01.02.2017 20.04.2017 Faktúra