Faktúry
Počet záznamov: 5449
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0090/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 483,80 € | 04.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0091/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 276,58 € | 04.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/22 | elektroinštalácia v šatní | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 13 197,68 € | 01.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0113/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 169,76 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0115/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 108,57 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0088/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 240,40 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0085/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 154,00 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 273,60 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0086/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 910,55 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0116/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 414,42 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 778,82 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0087/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 256,64 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 335,01 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/22 | spracovanie účtovníctva 3/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 110,00 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/22 | tepelná energia 4/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 5 790,00 € | 01.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/22 | oprava šatní a osvetlenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 79 218,90 € | 31.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/22 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 807,13 € | 30.03.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/22 | odstránenie závady odtoku ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 645,00 € | 28.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/22 | pracovné oblečenie ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 125,72 € | 28.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/22 | poistenie majetku 21.4.2021 - 20.4.2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 801,61 € | 28.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/22 | podnájom pozemkov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 25,00 € | 28.03.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0084/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 136,73 € | 25.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0083/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 267,14 € | 25.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/22 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 385,88 € | 24.03.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/22 | pentel popisovač na biele tabule 120 ks | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 233,28 € | 23.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0082/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 105,15 € | 22.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | školenie učiteľských kolektívov, projekt Moderný Vazkár | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 1 113,60 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/22 | školenie - projekt NFP | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. | 35781319 | 3 656,88 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 743,94 € | 21.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra |