Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5449

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0090/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 483,80 € 04.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFSJ/0091/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 276,58 € 04.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/0066/22 zemný plyn Gymnázium Jána Papánka 17337046 SPP a.s. 35815256 54,00 € 04.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFKV/0001/22 elektroinštalácia v šatní Gymnázium Jána Papánka 17337046 R+S Service, s.r.o. 44364261 13 197,68 € 01.04.2022 02.05.2022 Faktúra
DFSJ/0113/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 169,76 € 01.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFSJ/0115/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 108,57 € 01.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFSJ/0088/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 240,40 € 01.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFSJ/0085/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 154,00 € 01.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFSJ/0112/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ALICA Benická, s.r.o. 50527118 273,60 € 01.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFSJ/0086/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 910,55 € 01.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFSJ/0116/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 414,42 € 01.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFSJ/0114/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 778,82 € 01.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFSJ/0087/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 256,64 € 01.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFSJ/0117/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 335,01 € 01.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/0065/22 spracovanie účtovníctva 3/2022 Gymnázium Jána Papánka 17337046 WE EKO, s.r.o. 06309763 1 110,00 € 01.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/0064/22 tepelná energia 4/2022 Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 5 790,00 € 01.04.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/0063/22 oprava šatní a osvetlenia Gymnázium Jána Papánka 17337046 R+S Service, s.r.o. 44364261 79 218,90 € 31.03.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/0062/22 hygienické prostriedky Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 807,13 € 30.03.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0061/22 odstránenie závady odtoku ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 MMT servis s.r.o. 53960084 645,00 € 28.03.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/0060/22 pracovné oblečenie ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 125,72 € 28.03.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/0058/22 poistenie majetku 21.4.2021 - 20.4.2022 Gymnázium Jána Papánka 17337046 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 801,61 € 28.03.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/0059/22 podnájom pozemkov Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 25,00 € 28.03.2022 07.10.2022 Faktúra
DFSJ/0084/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 136,73 € 25.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFSJ/0083/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 1 267,14 € 25.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0057/22 čistiace potreby ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 385,88 € 24.03.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/0056/22 pentel popisovač na biele tabule 120 ks Gymnázium Jána Papánka 17337046 ŠEVT a.s. 31331131 233,28 € 23.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFSJ/0082/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 105,15 € 22.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0055/22 školenie učiteľských kolektívov, projekt Moderný Vazkár Gymnázium Jána Papánka 17337046 EDUAWEN EUROPE s.r.o. 50692925 1 113,60 € 22.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0054/22 školenie - projekt NFP Gymnázium Jána Papánka 17337046 GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. 35781319 3 656,88 € 22.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFSJ/0079/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Frape catering s.r.o. 44178450 743,94 € 21.03.2022 08.04.2022 Faktúra