Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6015
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0103/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 842,42 € | 16.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0105/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 124,96 € | 16.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 146,88 € | 16.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/19 | tlač mapy a diplomov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 225,35 € | 16.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0102/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 128,57 € | 12.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 280,85 € | 12.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 510,44 € | 12.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0098/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 123,75 € | 11.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0101/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 154,86 € | 11.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/19 | Kontrola hydrantu, hasiacich prístrojov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Flame Control s.r.o. | 47218657 | 266,40 € | 11.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
VO/0023/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. | 31331131 | 318,00 € | 11.04.2019 | 11.10.2022 | Objednávka | ||||||
DFSJ/0096/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 115,50 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,13 € | 10.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 710,44 € | 10.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
VO/0022/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Flame Control s.r.o. | 47218657 | 266,40 € | 10.04.2019 | 11.10.2022 | Objednávka | ||||||
DFSJ/0092/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 166,32 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0097/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 190,62 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | oprava vjazdovej brány do areálu školy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 1 670,00 € | 08.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0087/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 211,50 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0094/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 160,40 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |