Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0059/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 252,84 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0058/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 250,80 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0057/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 495,43 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0055/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO SK, s.r.o. | 44492588 | 88,56 € | 19.09.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0056/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ján Gróf - opravy veľkokuchynských zariadení | 13967568 | 140,00 € | 19.09.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | ||||||
| VO/0054/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 439,56 € | 19.09.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0209/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 183,48 € | 18.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 112,80 € | 17.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 17.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,03 € | 17.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | popisovač na biele tabule | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 336,00 € | 17.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 92,77 € | 16.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 150,63 € | 16.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 768,91 € | 16.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 129,80 € | 16.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 380,69 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 127,20 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 18,43 € | 12.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 282,72 € | 12.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 57,20 € | 12.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra |