Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6015
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0160/19 | čistenie lapača tukov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 199,80 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
VO/0043/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Viera Szikorová SANTECH | 40219291 | 214,82 € | 29.07.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | ||||||
VO/0044/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 709,20 € | 29.07.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | ||||||
VO/0045/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 317,38 € | 29.07.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | ||||||
DFBV/0154/19 | tlač - Záznam o absencii žiaka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 130,00 € | 25.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,10 € | 25.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/19 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 99,53 € | 24.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/19 | odvoz Bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 9,60 € | 24.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/19 | aktualizácia GDPR | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lanikova Group, s.r.o. | 36858439 | 200,00 € | 23.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/19 | oprava podkladu vonkajšej triedy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KONTI a.s. | 35857463 | 890,00 € | 23.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
VO/0041/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lanikova Group - advokátska kancelária | 50435922 | 200,00 € | 23.07.2019 | 30.09.2019 | Objednávka | ||||||
DFBV/0148/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -33,27 € | 22.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 22.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 22.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/19 | skutočne zhotovené kópie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 248,28 € | 22.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
VO/0040/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RK - klíma | 51964911 | 3 375,36 € | 10.07.2019 | 11.10.2022 | Objednávka | ||||||
VO/0039/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 9 657,11 € | 09.07.2019 | 11.10.2022 | Objednávka | ||||||
DFSJ/0129/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 679,32 € | 07.07.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/19 | športový materiál projekt otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 75,35 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra |