Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0287/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 332,36 € | 14.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0068/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Kalman Ladislav - kominárstvo Senec | 17603374 | 20,00 € | 14.11.2019 | 27.11.2019 | Objednávka | ||||||
DFBV/0250/19 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 91,20 € | 13.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/19 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 35,40 € | 13.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0278/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 210,60 € | 13.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0279/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 139,59 € | 13.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 12.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 971,81 € | 12.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0284/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 494,28 € | 12.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/19 | Fitnes stroj | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | FUN TIME s.r.o. | 44539622 | 912,00 € | 12.11.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 507,94 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/19 | konzultácia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vema | 31355374 | 33,54 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/19 | konzultácia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vema | 31355374 | 33,54 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0274/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 419,13 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0283/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 494,09 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0067/19 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 420,00 € | 11.11.2019 | 27.11.2019 | Objednávka | ||||||
DFSJ/0280/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 315,02 € | 08.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/19 | konzultácia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vema | 31355374 | 33,54 € | 07.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/19 | konzultácia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vema | 31355374 | 33,54 € | 07.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra |