Faktúry
Počet záznamov: 4391
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190242 | Telefón-hovory 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 302,63 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190243 | Telefón-hovory 2/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190244 | Poplatky za volania -mobilné telefóny 02/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 31,09 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190240 | Služby bezpečnostného poradcu 02/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 07.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190241 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 135,65 € | 07.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190237 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 258,00 € | 06.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
F190235 | Služby BOZP a OPP 2/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 06.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190236 | Strava DS Donnerova 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 335,20 € | 06.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190233 | Služby zodpovednej osoby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 05.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190234 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 2/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 05.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190232 | Prenájom rohoží | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 05.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190303 | Chladnička BEKO TSE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 167,30 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
F190230 | Paušálny poplatok - servis výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
F190229 | Práce na projekte implementácie systému ISPIN | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 975,95 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
F190301 | Odber zemného plynu 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 716,00 € | 04.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190302 | Paušálny servis zariadenia RDG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 04.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190231 | Vodné-stočné, PKV 2/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 192,52 € | 04.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190227 | Vypracovanie výročnej správy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 36,60 € | 01.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190228 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 5,41 € | 01.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190226 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 267,80 € | 28.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190225 | Vodné, stočné DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 124,82 € | 27.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
F190222 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 25,74 € | 26.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
F190223 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 241,85 € | 26.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
F190224 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 26.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190221 | Držiak na stenu pre Lifepak 1000 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 78,00 € | 25.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190220 | Upratovací vozík SPRINTUS III + mop univerzál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 103,84 € | 22.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
F190219 | Náplň do atramentovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 37,50 € | 21.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190218 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 19.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190217 | Kredit na prevádzku priestoru pre web poliklinky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eagle Kings s.r.o. | 47954141 | 34,80 € | 18.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190172 | Požiarna ochrana-storno k faktúre 10009 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Družstvo prevent.ochran.služieb | 44655029 | -67,50 € | 18.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra |