Faktúry
Počet záznamov: 4392
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190172 | Požiarna ochrana-storno k faktúre 10009 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Družstvo prevent.ochran.služieb | 44655029 | -67,50 € | 18.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
F190171 | Spracovanie účtovníctva 01/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 2 760,00 € | 15.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190216 | Oprava tlačidla-mikrospínač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 28,80 € | 15.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190214 | Dezinfekčný prostriedok 5P Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 25,92 € | 14.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190215 | 1.Maska tvárová s gumičkou, zelená, 2. Termoizolačná fólia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 98,76 € | 14.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190213 | Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -551,32 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
F190170 | Vodné, stočné DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1,13 € | 14.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
F190212 | Náplň do atramentovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 37,50 € | 13.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
F190210 | Internet 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 43,40 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190163 | Vákon bezpečnostnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 885,00 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190165 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 81,33 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190166 | Služby bezpečnostného poradcu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190168 | Výkon havárijnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190169 | Právne služby 01/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190164 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -526,93 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
F190211 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 6,28 € | 12.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
F190167 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 81,86 € | 12.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DZ19006 | záloha za VOEE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 11.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
F190162 | Služby BOZP a OPP 1/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 11.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
DZ19003 | záloha za VOEE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 08.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
F190161 | Poplatky za volania -mobilné telefóny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 31,79 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
DZ19004 | záloha za UK-TUV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 320,00 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
DZ19005 | záloha za UK-TUV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 350,00 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190209 | Stravné poukážky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 20 879,10 € | 08.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
F190160 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 955,39 € | 08.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
F190156 | Vodné, stočné DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 119,24 € | 07.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190158 | Telefón 01/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 07.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190159 | Prenájom rohoží | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190208 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 07.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
F190151 | Zrážky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra |