Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190327 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 22,18 € | 04.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| O190404 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 299,70 € | 04.04.2019 | 05.04.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190325 | Profylaktická kontrola USG prístroja ALOKA F37 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 299,40 € | 03.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| O190403 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 197,15 € | 03.04.2019 | 05.04.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190403 | Odber zemného plynu 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 396,00 € | 02.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190404 | PC Acer Veriton X4630G SFF i3-4130 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 198,00 € | 02.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190402 | Paušálny servis zariadenia RDG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 02.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190324 | Strava DS Donnerova 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 453,92 € | 02.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190322 | Výmena LED svietidiel výťahu 2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 264,00 € | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190323 | Paušálny poplatok - servis výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190401 | Náplň do atramentovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 37,50 € | 01.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| O190401 | Objednávame si u Vás: | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 179,57 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190402 | Spracovanie účtovníctva | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 5 040,00 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| Dodatok č. 02/2019 ku zmluve č. 620/2010 | DODATOK č. 02/2019 KU ZMLUVE č. 620/2010 O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | František Matlák- Súkromná zubná technika | 30818991 | Nájmy a prenájmy | 3 730,56 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 04.04.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva | |
| F190345 | Komplexné poistenie podnikateľov 2-18/12-18 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 346,55 € | 31.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190321 | Vodné, stočné DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,35 € | 29.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190319 | Náplň do atramentovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 37,50 € | 29.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190320 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 275,90 € | 29.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| O190314 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 29.03.2019 | 03.04.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190313 | PC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 198,00 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Objednávka |