Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6952

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F191021 Kovanie na dvere Poliklinika Karlova Ves 17336236 Peter Martinka - MP Servis 40222535 42,00 € 21.10.2019 23.10.2019 Faktúra
F191019 Čistiace a hygienicke prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 133,20 € 21.10.2019 07.11.2019 Faktúra
O191011 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 109,49 € 21.10.2019 07.11.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F191020 Elektródy pre EKG holter Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 5,60 € 18.10.2019 07.11.2019 Faktúra
O191010 Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 133,40 € 18.10.2019 25.10.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F191018 informačná tabula Poliklinika Karlova Ves 17336236 CICERO, s.r.o. 35762659 49,20 € 17.10.2019 07.11.2019 Faktúra
O191007 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 ŠEVT a.s. 31331131 184,02 € 17.10.2019 25.10.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O191008 Vypracovanie podkladov za finančnú oblasť do Výročnej správy za rok 2018 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 96,00 € 17.10.2019 25.10.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O191009 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 5,60 € 17.10.2019 25.10.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O191006 Oprava privolávačov a panelov výťahu 1 a 2 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 328,80 € 16.10.2019 12.11.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
F191017 Publikácia "Zákon o verejnom obstarávaní" Poliklinika Karlova Ves 17336236 KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. 44918682 128,14 € 15.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F191215 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 10-12/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 551,23 € 15.10.2019 18.01.2020 Faktúra
F191016 Údržbársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 V.P.F. MEDIUM s.r.o. 35711531 12,35 € 14.10.2019 16.10.2019 Faktúra
F191015 Odber zemného plynu -vyúčtovanie od 1.1.2019 do 7.10.2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -19,99 € 14.10.2019 06.11.2019 Faktúra
F190945 Právne služby 09/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 600,00 € 14.10.2019 22.11.2019 Faktúra
F191014 Deratizácia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 150,00 € 11.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F191011 Elektroinštalačný materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 PROFI - STAR, s.r.o. 46258060 74,11 € 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
F191012 Internet 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 10.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190944 Spracovanie účtovníctva 09/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 1 680,00 € 10.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F191013 Aktualizačná odborná príprava p.J. Poliklinika Karlova Ves 17336236 Marcela spol.s.r.o. 46445811 48,00 € 10.10.2019 04.11.2019 Faktúra