Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6952

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F190831 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 8/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 300,72 € 10.09.2019 04.11.2019 Faktúra
F190829 Zrážky PKV 8/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 338,41 € 06.09.2019 19.09.2019 Faktúra
F190830 zrážky DS 8/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 66,36 € 06.09.2019 19.09.2019 Faktúra
F190826 Výkon pracovnej zdravotnej služby 8/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ENSARA, s.r.o. 36788457 58,10 € 05.09.2019 27.09.2019 Faktúra
F190828 Služby BOZP a OPP 8/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Alena Ježíková-BOZPO 41792041 390,00 € 05.09.2019 27.09.2019 Faktúra
F190904 Paušálny servis zariadenia RDG za 9/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 330,40 € 05.09.2019 07.10.2019 Faktúra
F190827 Prenájom rohoží za 8/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 99,74 € 05.09.2019 07.10.2019 Faktúra
O190905 Čistiace a hygienické potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 90,24 € 05.09.2019 13.09.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O190904 Odvoz sute Poliklinika Karlova Ves 17336236 Karol Varjú - INSTAP 14002141 100,00 € 05.09.2019 08.10.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F190905 CD nosiče na RDG snímky a batérie Duracell Basic Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 424,59 € 04.09.2019 06.09.2019 Faktúra
DZ19026 Záloha na TÚV 9/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 3 720,00 € 04.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DZ19025 Záloha na EE 9/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 04.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DZ19027 Záloha na TÚV 9/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 580,00 € 04.09.2019 06.10.2019 Faktúra
F190825 Výkon bezpečnostnej služby 08/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 817,74 € 04.09.2019 07.10.2019 Faktúra
F190823 Revízia OPaoOS bleskozvodu Poliklinika Karlova Ves 17336236 OPOS s.r.o. 36822647 121,84 € 03.09.2019 16.09.2019 Faktúra
F190903 ŠZM a zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 VITALITA, s.r.o. 31395112 15,09 € 03.09.2019 04.11.2019 Faktúra
F190824 Vodné, stočné DS Donnerova za 8/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 135,97 € 02.09.2019 16.09.2019 Faktúra
F190820 Paušálny poplatok - servis výťahov za 8/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 111,00 € 02.09.2019 19.09.2019 Faktúra
F190901 Odber zemného plynu 09/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 165,00 € 02.09.2019 19.09.2019 Faktúra
F190822 Strava DS Donnerova 8/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 495,72 € 02.09.2019 19.09.2019 Faktúra