Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6411

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
O190305 Profylaktický servis zdravotníckej technky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Unique Medical s.r.o. 46729429 299,40 € 13.03.2019 25.03.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
DZ19007 záloha za UK-TUV 03/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 1 040,00 € 12.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DZ19008 záloha za UK-TUV 02/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 5 720,00 € 12.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DZ19009 záloha EE 03/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 12.03.2019 18.03.2019 Faktúra
F190246 Právne služby 02/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 600,00 € 12.03.2019 12.04.2019 Faktúra
F190248 Vyúčtovanie TÚV a ÚK 02/2019 PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 180,66 € 12.03.2019 12.04.2019 Faktúra
F190249 Vyúčtovanie TÚV a ÚK 02/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 160,38 € 12.03.2019 12.04.2019 Faktúra
F190307 Internet 03/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 43,40 € 12.03.2019 13.04.2019 Faktúra
F190308 Projektové práce "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" Poliklinika Karlova Ves 17336236 EXPO LINE, s.r.o. 31342167 9 288,00 € 12.03.2019 30.04.2019 Faktúra
F190247 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie 02/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 400,38 € 12.03.2019 30.04.2019 Faktúra
F190306 Sieťky na fitlopty pre DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 30,78 € 11.03.2019 12.04.2019 Faktúra
F190245 Výkon bezpečnostnej služby 0219 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 835,44 € 08.03.2019 12.04.2019 Faktúra
F190305 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie 03/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 136,42 € 08.03.2019 30.04.2019 Faktúra
O190304 Účtovné služby Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 3 600,00 € 08.03.2019 18.03.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F190238 Zrážky PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 306,34 € 07.03.2019 12.04.2019 Faktúra
F190239 zrážky DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 60,83 € 07.03.2019 12.04.2019 Faktúra
F190304 Výmena tlačidla-mikrospínač a výmena LED svietidiel výťahu Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 292,80 € 07.03.2019 12.04.2019 Faktúra
F190242 Telefón-hovory 02/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 302,63 € 07.03.2019 12.04.2019 Faktúra
F190243 Telefón-hovory 2/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 28,40 € 07.03.2019 12.04.2019 Faktúra
F190244 Poplatky za volania -mobilné telefóny 02/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 31,09 € 07.03.2019 12.04.2019 Faktúra