Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6952
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F191210 | Oprava bleskozvodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 51,59 € | 16.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191213 | Sieťový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 83,78 € | 16.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191211 | Stravné poukážky 313 ks/ á 4,20 eur | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 26 289,37 € | 16.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| O191206 | Oprava výťahu 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 252,20 € | 16.12.2019 | 27.01.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F191209 | Rozprašovač s pumpičkou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RELING TRNAVA s.r.o. | 36265365 | 34,01 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191139 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 131,56 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191141 | Telefón-hovory 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191142 | Telefóny 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 341,28 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191138 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -516,96 € | 12.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191140 | Právne služby 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| O191205 | Stravné poukážky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 26 289,37 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F191207 | Výkon havárijnej služby- paušál za IV.Q2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 11.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191135 | Služby bezpečnostného poradcu 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,22 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191136 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 117,18 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191137 | Služby BOZP a OPP 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191206 | Internet 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| Z5100017740_Dodatok_ZSE | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 10.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 11.12.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva |
| F191205 | Papier do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 16,20 € | 09.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191134 | Poplatky -mobilné telefóny 11/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 30,90 € | 09.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191208 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 70,34 € | 09.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra |