Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O190504 | Mop univerzál+ prací prášok na mopy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 37,27 € | 14.05.2019 | 20.05.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190505 | LED čelovka Fenix HL23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing. Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 34,90 € | 14.05.2019 | 20.05.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190514 | Skener Canon LiDE 300 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 61,90 € | 13.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190443 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 4/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 77,95 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190444 | Telefón-hovory 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,55 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190445 | Telefóny 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 318,42 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190513 | Vlajky BSK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 77,38 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190510 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190512 | Stavebné práce-opravy a udržiavanie terasy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INSTAP - Karol Varjú | 14002141 | 242,05 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190442 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -800,73 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190511 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 29,97 € | 13.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190509 | Ručný tlakový čistič KARCHER | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 114,96 € | 10.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190508 | Internet 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 43,40 € | 10.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190441 | Strava DS Donnerova 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 525,32 € | 10.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190437 | Zrážky PKV za 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 327,35 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190438 | zrážky DS za 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190439 | Poplatky za volania -mobilné telefóny 04/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 23,86 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190440 | Vodné-stočné, PKV 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 208,12 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190507 | Preddavky odberu elektrickej energie 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| O190501 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 29,98 € | 09.05.2019 | 14.05.2019 | Objednávka |