Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190543 | Poplatky -mobilné telefóny 05/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 42,27 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190541 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 104,52 € | 10.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190609 | Náplne do atramentovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 75,00 € | 10.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190539 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 197,65 € | 10.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190536 | Zrážky PKV 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190537 | zrážky DS 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190538 | Telefóny 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 314,54 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190607 | HP Compaq Elite 8300 + inštalácia w8+upgrade na w10 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 210,00 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190606 | Preddavky odberu elektrickej energie 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 07.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| O190604 | Oprava poruchy na kanalizácii | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 1 800,00 € | 07.06.2019 | 02.08.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190534 | Telefón-hovory 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 31,01 € | 06.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190535 | Služby BOZP a OPP 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 06.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| O190603 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 63,92 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190604 | Oprava tlačidla-mikrospínač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 28,80 € | 05.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190603 | Paušálny servis zariadenia RDG za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 05.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190533 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 05.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190531 | Služby zodpovednej osoby 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 05.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190532 | Prenájom rohoží 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 05.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190605 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 19,08 € | 05.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| O190602 | Monitoring kanalizácie - havarijný stav | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 500,00 € | 05.06.2019 | 10.07.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |