Faktúry
Počet záznamov: 3760
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0303/19 | Balíček podpory Cisco akadémie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/19 | Vzdelávacie služby 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 2 046,00 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/19 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/19 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/19 | Stravné lístky 12/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 726,96 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/19 | Nájom Koncového zariadenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DIGI SLOVAKIA | 35701722 | 9,90 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/19 | Poradenské služby 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/19 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Barbora Rusiňáková | 51927837 | 500,00 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/19 | Psychohry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Otvorená hra o.z. | 50304844 | 1 000,00 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/19 | Integrácia v škole 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 46,75 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/19 | Kamery s montážou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MARPOL projekt, s.r.o. | 36642266 | 408,12 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/19 | Manažérsky kurz pre riaditeľov školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 20,00 € | 22.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/19 | Elektronický zambepečovací systém s montážou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 1 377,60 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/19 | Nájom Koncového zariadenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DIGI SLOVAKIA | 35701722 | 9,90 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/19 | Seminár, Ambózaiová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 96,00 € | 20.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/19 | Toaletný papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 15,91 € | 20.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/19 | Právny kuriér 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/19 | Čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 180,60 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/19 | Služby počítačovej siete SANET 4.kv.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/19 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 26,40 € | 14.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/19 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 218,54 € | 14.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/19 | Vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 250,00 € | 12.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/19 | Servisné práce na elektrotechnickom zabezpečovacom systéme (ELZ) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 240,00 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/19 | Vzdelávacie služby - Openlab | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Július Retzer | 52443167 | 864,00 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/19 | Prenájom svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/19 | Oprava a montáž svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 480,00 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/19 | Spotr. el. energie 10/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 931,95 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/19 | Letenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. | 31371981 | 467,38 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/19 | Vodné, stočné, zrážky 10/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 599,29 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/19 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RoboTech Vision, s. r. o | 47373059 | 888,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra |