Faktúry
Počet záznamov: 3930
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0350/19 | Spotr. tepla 12/2019 - doplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 4 060,33 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | Vzdelávacie služby - Openlab | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Július Retzer | 52443167 | 840,00 € | 12.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | Hygienické a čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 265,84 € | 10.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/19 | Vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 1 430,00 € | 09.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/19 | Vodné, stočné, zrážky 12/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 525,74 € | 09.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | Switch ARISTA 52x10Gbps | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 1 020,00 € | 09.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | Škola efektívne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 197,40 € | 08.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/19 | Spotr. el. energie 12/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 744,37 € | 08.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/19 | Kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 821,56 € | 07.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/19 | Telef. účet 12/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,42 € | 07.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/19 | Telef. účet 12/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 130,79 € | 07.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/19 | Služby centralizovanej ochrany 4.kv.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 03.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/19 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 03.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 02.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | Stravné lístky 1/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 3 198,05 € | 02.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | Nájom Koncového zariadenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DIGI SLOVAKIA | 35701722 | 12,60 € | 02.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/19 | Poradenské služby 12/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/19 | Oprava a montáž svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 360,00 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/19 | Prenájom svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/19 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 700,00 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/19 | Prenájom telocvične | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 1 400,00 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/19 | Prenájom futbalového ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Telovýchovná jednota Malinovo | 36075051 | 3 200,00 € | 19.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/19 | Krtkovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Komplet, s. r. o | 35724901 | 96,72 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/19 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Peter Kniez | 43543961 | 160,00 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/19 | El. zabezpečenie s montážou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 117,60 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/19 | Školenie učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 1 440,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/19 | Prenájom futbalového ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Futbalový klub Slovan Ivanka pri Dunaji | 31811124 | 3 200,00 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/19 | Vzdelávacie služby - Openlab | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Barbora Rusiňáková | 51927837 | 390,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/19 | Prenájom priestoru na školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Európska agentúra vzdelávania, n.o. | 45746575 | 9 900,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/19 | Prenájom telocvične | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra -Mlyny | 0039786558 | 1 680,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |