Faktúry
Počet záznamov: 3781
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0230/16 | Hokejky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Maroš Takáč - Florbal center | 46805516 | 800,02 € | 24.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/16 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 130,96 € | 24.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/16 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 557,50 € | 21.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/16 | Služby siete SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/16 | Oprava pánskych toaliet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 2 249,20 € | 16.11.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/16 | Elektr. komponenty na DOD | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Chal-Tec GmbH | 814529349 | 518,00 € | 09.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/16 | Telef. účet 10/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 109,50 € | 09.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/16 | Gastrolístky 11/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 1 149,75 € | 08.11.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/16 | Telef. účet 10/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,84 € | 07.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/16 | Deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MR Servis spol. s r.o. | 36170305 | 72,00 € | 07.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/16 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 122,93 € | 07.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/16 | Mixážny pult | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Muziker, a.s. | 35840773 | 105,00 € | 07.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/16 | Spotr. el. energie 11/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 519,76 € | 07.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/16 | Spotr. tepla 10/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | -384,56 € | 04.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/16 | Grafický návrh propag. materiálov a strav. karty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Martin Malina | 1078839828 | 230,00 € | 04.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/16 | Opr. výťahov - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 02.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/16 | Finančná gramotnosť - lektorovanie prednášky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mudr. Milan Pavlík | 44844395 | 600,00 € | 27.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/16 | Sietová licencia na PC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Firma SWX Josef Fučík | 15288498 | 94,00 € | 26.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/16 | Konferencia Škola 2016/2017 Šafránková, Brychtová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 100,00 € | 25.10.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/16 | Príspevok na stravu 10/2016 zo SF | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 131,61 € | 24.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/16 | Príspevok na stravu 10/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 558,54 € | 24.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/16 | Vodné, stočné, zrážky 9/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 414,34 € | 20.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/16 | Školenie, Jenčo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | EUROSAT SK PLUS, s. r. o | 35697652 | 30,00 € | 14.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/16 | Záslepka kruhová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ŠKOLEX, spol. s r. o | 31396763 | 10,20 € | 13.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/16 | Dobrá škola | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dobrá škola, n. o. | 50099051 | 76,00 € | 13.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/16 | Výmena zamurovaného potrubia. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Attila Bartakovics | 41216695 | 733,35 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/16 | Telef. účet 9/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 107,76 € | 11.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/16 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 58,80 € | 11.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/16 | Členský príspevok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASIT, o. z. | 42266424 | 300,00 € | 10.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/16 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 61,20 € | 10.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra |