Faktúry
Počet záznamov: 3781
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0167/16 | Tričká s logom školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAJO, s. r. o | 50105345 | 181,44 € | 09.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/16 | Telef. účet 8/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,01 € | 08.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/16 | Telef. účet 8/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 140,27 € | 08.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/16 | Spotreba vody, zrážky, stočné 7/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 306,19 € | 06.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/16 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 317,39 € | 06.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/16 | Gastrolístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 1 093,05 € | 06.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/16 | Školenie Lucký | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OHSAS, Ing. Lenka Pénzešová, Švecová | 41647904 | 20,00 € | 05.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/16 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 05.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/16 | Spotr. el. energie 8/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 519,76 € | 05.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/16 | Spotreba tepla 8/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | -373,56 € | 05.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/16 | Zisk manažment | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 45,00 € | 02.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/16 | Daňový a účtovný poradca | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 95,38 € | 02.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/16 | Personálny a mzdový poradca | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 81,54 € | 02.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/16 | Manažment školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Wolters Kluwer, s. r. o | 31348262 | 139,68 € | 31.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/16 | Inzercia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mediatel spol. s r.o. | 35859415 | 60,00 € | 26.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/16 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 373,70 € | 25.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/16 | Študijné preukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ENIGMA PUBLISHING s. r. o | 44542321 | 102,96 € | 25.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/16 | Učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol s r.o. | 17323266 | 585,00 € | 25.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/16 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 178,23 € | 25.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/16 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 104,02 € | 19.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/16 | Čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 133,86 € | 19.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/16 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 19.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/16 | Telef. účet 7/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 133,20 € | 10.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/16 | Telef. účet 7/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,12 € | 08.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/16 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 259,10 € | 08.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/16 | Spotr. el. energie 8/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 519,76 € | 05.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/16 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 561,90 € | 04.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/16 | Zástava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Gajdoš Gabriel, REPPREZENZ | 14287315 | 21,50 € | 04.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/16 | Gastrolístky 8/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 582,75 € | 04.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/16 | Spotreba tepla 7/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | -400,68 € | 03.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra |