Faktúry
Počet záznamov: 3781
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0200/16 | Telef. účet 9/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,40 € | 07.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/16 | Kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 281,74 € | 07.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/16 | Spotr. el. energie 10/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 519,76 € | 05.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/16 | Gastrolístky 10/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 1 200,15 € | 05.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/16 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 04.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/16 | Služby centralizovanej ochrany 3.kv.2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 04.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/16 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 108,00 € | 04.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/16 | Kopírka, toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 774,00 € | 04.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/16 | Návlek s pätkou na stoličky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 86,40 € | 04.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/16 | Kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 105,84 € | 04.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/16 | Služby technika BTS a PO 3.kv.2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 04.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/16 | Prečistenie kanalizačnej prípojky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Matej Gavlik-AZ-Kanalservis | 45369623 | 122,40 € | 04.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/16 | Spotr. tepla 9/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | -516,08 € | 04.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/16 | Prečistenie dažďového zvodu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Matej Gavlik-AZ-Kanalservis | 45369623 | 260,40 € | 29.09.2016 | 17.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/16 | Zátky na nohy lavíc a stoličiek | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mária Mudríková - KENT | 34590404 | 28,80 € | 28.09.2016 | 17.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/16 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 338,92 € | 27.09.2016 | 17.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/16 | Inzercia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mediatel spol. s r.o. | 35859415 | 60,00 € | 27.09.2016 | 17.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/16 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 54,00 € | 23.09.2016 | 17.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/16 | Vodné, stočné zrážky 8/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 324,02 € | 21.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/16 | Finančná odysea | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mudr. Milan Pavlík | 44844395 | 99,98 € | 21.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/16 | Prieskum stúpačky na WC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Attila Bartakovics | 41216695 | 237,50 € | 20.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/16 | Hroty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Zdenek Zídka, SAGAT | 49805894 | 60,00 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/16 | Autorská odmena za licenciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOZA | 00178454 | 48,00 € | 14.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/16 | Príspevok na stravu zamestnancov SF | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 40,59 € | 12.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/16 | Príspevok na stravu zamestnancov SF | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 139,81 € | 12.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/16 | Príspevok na stravu zamestnancov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 593,34 € | 12.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/16 | Príspevok na stravu zamestnancov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 172,26 € | 12.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/16 | Oprava fasády | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Kelemen, s. r. o | 44543433 | 1 489,27 € | 12.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/16 | Základy finančného zdravia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mudr. Milan Pavlík | 44844395 | 934,83 € | 09.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/16 | Základy finančného zdravia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mudr. Milan Pavlík | 44844395 | 429,57 € | 09.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra |