Faktúry
Počet záznamov: 4032
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0023/18 | Poradenské služby 1/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 30.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | Členský poplatok SOPK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 29.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 113,99 € | 29.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 190,39 € | 26.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | Poplatok za oneskorenú platbu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 7,02 € | 26.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | Lyžiarsky výcvik | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CK PIEŠŤANY - TOUR | 46963626 | 4 950,00 € | 25.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | Toner do kopírky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 157,20 € | 23.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/18 | Televízor Samsung | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | NAY a.s. | 35739487 | 934,00 € | 22.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 385,20 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/18 | Vodné, stočné, zrážky 12/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 445,44 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 322,37 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/18 | Ústredňa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KAPA AUDIO, Ing. Pavol Kajpráľ | 40116956 | 274,90 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | Spotr. el. energie 1/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 802,19 € | 15.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | Elektronické zariadenie, montáž | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Pichler - ELEMAX | 36983403 | 266,04 € | 12.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/18 | Vyhotovenie R-Rollup banner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Crystal Group, s. r. o | 43863761 | 141,60 € | 11.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/17 | Spotr. el. energie 12/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 802,19 € | 11.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/17 | Teplo 12/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 5 749,56 € | 10.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | Škola efektívne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 197,40 € | 10.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/17 | Telef. účet 12/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 135,78 € | 10.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | Zákonník práce v praxi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 229,80 € | 09.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | Mesačný popl. - bezpečnostná SIM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 09.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/17 | Hasiaci prístroj, oprava HS | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FIRETEAM, s. r. o | 44839880 | 66,00 € | 08.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | Koberec | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 2 346,86 € | 08.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/17 | Telef. účet 12/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,00 € | 05.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | Stravné lístky 1/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 284,80 € | 05.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/17 | Kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 730,75 € | 05.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/17 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 03.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/17 | Poradenské služby 12/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 03.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/17 | Služby centralizovanej ochrany 4.kv.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 03.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/17 | Maliarske a montážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 750,80 € | 22.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra |