Faktúry
Počet záznamov: 3272
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0101/18 | Výmena stropných svietidiel | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 921,00 € | 24.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | Oprava a výmena svietidiel-pavilón D | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 975,00 € | 22.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | Toner zástupcovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 129,60 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 540,05 € | 20.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | Signalizácia 07/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 20.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | Oprava a výmena svietidiel-pavilón D | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 997,00 € | 14.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | Pevná linka 07/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,68 € | 07.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | Energie 8/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 07.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | Výmena a oprava svietidiel-pavilón B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 987,00 € | 01.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | Výkon zodpovednej osoby 8/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/18 | Revízia hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 116,28 € | 31.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/18 | Členský poplatok 2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 19.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/18 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 19.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/18 | Oprava a výmena svietidiel-pavilón A | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 877,00 € | 18.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/18 | Signalizácia 06/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/18 | Energie 7/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 11.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/18 | IT služby 2.Q.2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/18 | Pevná linka 06/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,76 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/18 | Oprava kosačky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 135,92 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/18 | Odpojenie plynového kotla | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 121,05 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/18 | Služby technika BOZP, PO 2.Q.2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 03.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/18 | Výkon zodpovednej osoby 7/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/18 | Stravné lístky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 126,56 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/18 | Prenájom kopírky 06/2018 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 89,81 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/18 | Prenájom kopírky 06/2018 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 49,98 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 91,61 € | 26.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0118/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,78 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0119/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 126,87 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 305,09 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/18 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,21 € | 20.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra |