Faktúry
Počet záznamov: 2591
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218/17 | Fa za publikácie Aktualizácie II/2018, III/2018,V/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | Kultúra, média, tlač | 35,00 € | 24.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
219/17 | Fa za kancelársky papier A4 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 684,00 € | 24.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
216/17 | Fa za EFT POS terminály za september 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 639,09 € | 23.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
217/17 | Fa za servis tlačiarne HPLJ 20205 series | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Vladimír Kliment KLM99 | 43937551 | Iné | 35,00 € | 23.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
215/17 | Fa za Webhosting 1sjs.sk + podpora od 1.11.2017 - 31.1.2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 171,11 € | 18.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
213/17 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 154,62 € | 16.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
214/17 | Fa za čistenie klimatizačnej jednotky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | Iné | 294,00 € | 16.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
212/17 | Fa za prehliadku plynového zariadenia kotla trieda B, tlakovej nádoby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | Iné | 535,00 € | 12.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
206/17 | Fa za komunálny odpad na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | Iné | 199,08 € | 10.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
207/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 363,43 € | 10.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
209/17 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 10.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
210/17 | Fa za jesennú deratizáciu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 95,76 € | 10.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
211/17 | Fa za jesennú deratizáciu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 59,76 € | 10.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
208/17 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 164,95 € | 10.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | |||||
203/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 830,03 € | 09.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
204/17 | Fa poplatky za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 157,68 € | 09.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
205/17 | Fa za reklamný formát v Cafe news - zadná obálka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | BOYANTE, s.r.o. | 44454287 | Kultúra, média, tlač | 480,00 € | 09.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
199/17 | Fa za stravné lístky na mesiac oktober 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 464,30 € | 03.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
200/17 | Fa za reklamné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Najspoločnosti s.r.o. | 50734067 | Kultúra, média, tlač | 190,00 € | 03.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
201/17 | Fa za 2ks tonerov do tlačiarni | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 142,80 € | 03.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
202/17 | Fa za spracovanie účtovníctva za 9/2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 03.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
197/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 293,00 € | 02.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
198/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 926,00 € | 02.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
195/17 | Fa na základe zmluvy za EFT POS terminály za služby - august 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 63,77 € | 25.09.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
196/17 | Fa za Poistenie majetku od 23.10.2017 - 22.4.2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | Iné | 930,00 € | 25.09.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
193/17 | Fa za bezp. kluče DOM iX-5 DAS ind. dodat. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | METALIA a.s. | 31379486 | Iné | 209,33 € | 21.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||
194/17 | Fa za Zákony 2018, PaM, VS | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | Kultúra, média, tlač | 68,00 € | 21.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||
190/17 | Fa - Poplatok za doménu 1sjs.sk od 2.10.2017 - 1.10.2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 33,44 € | 18.09.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
191/17 | Fa za kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 268,35 € | 18.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||
192/17 | Fa za tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 647,76 € | 18.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra |