Faktúry
Počet záznamov: 2809
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 638,00 € | 05.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
204/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 411,00 € | 05.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
200/18 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 150,20 € | 29.10.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
199/18 | Fa za tonery do tlačiarní 3ks + kopírka 1 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 477,84 € | 23.10.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
197/18 | Fa na základe zmluvy EFT POS za terminály za september 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 584,45 € | 22.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||
198/18 | Fa za ZWISCHENDURCH MALSPRECHEN A1/A2, ZWISCHENDURCH WORTSHATZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | Kultúra, média, tlač | 68,86 € | 22.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||
196/18 | Fa za Webhosting 1sjs.sk + podpora od 1.11.2018 - 31.1.2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 171,11 € | 17.10.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
195/18 | Fa za plynové a tlakové revízie kotlov, horáky v JŠ a v služobnom byte | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | Iné | 620,00 € | 16.10.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
193/18 | Fa za časopisy 5 čísiel na rok 2018/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Didaktis,s.r.o. | 31322590 | Kultúra, média, tlač | 154,22 € | 10.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
194/18 | Fa za revíziu kotla , prehliadka plyn.zariadenia, tesnenie horáka na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | Iné | 638,60 € | 10.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
189/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 282,20 € | 05.10.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
190/18 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 161,68 € | 05.10.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
191/18 | Fa za jesennú deratizáciu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 96,00 € | 05.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
192/18 | Fa za jesennú deratizáciu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 60,00 € | 05.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
182/18 | Fa za čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 360,12 € | 04.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||
183/18 | Fa za hygienické potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 592,25 € | 04.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||
184/18 | Fa za čistiace potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 422,40 € | 04.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||
185/18 | Fa za hygienické potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 482,09 € | 04.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||
186/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal + Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 852,93 € | 04.10.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
187/18 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 216,22 € | 04.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
188/18 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 45,35 € | 04.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
181/18 | Fa za revíziu resp. čistenie klimatizačnej jednotky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | Iné | 294,00 € | 03.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
178/18 | Fa za dodávku zemného plynu na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 411,00 € | 02.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
179/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 991,00 € | 02.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
180/18 | Fa za stravné lístky na mesiac oktober 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 5 084,36 € | 02.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
176/18 | Fa za spracovanie účtovníctva | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
177/18 | Fa za komunálny odpad na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | Iné | 348,39 € | 01.10.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
174/18 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 84,46 € | 27.09.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
175/18 | Fa za knihy ENG UNLIMITED O START A1 WB+ DVD RC | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | Kultúra, média, tlač | 51,76 € | 27.09.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
172/18 | Fa za tonery do far. tlačiarne na základe Rámcovej zmluvy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 443,52 € | 26.09.2018 | 15.11.2018 | Faktúra |