Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066/17 | Fa za vodné, stočné a zráž | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 150,07 € | 13.03.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
067/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na V | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 489,50 € | 13.03.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
063/17 | Fa za suplovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr.Elena Smolinská | 40771288 | 44,00 € | 10.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
064/17 | Fa za poistenie majetku na obdobie od 23.4.2017 - 22.10.20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 930,00 € | 10.03.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
062/17 | Fa za reklamné služby. balík Klas | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Európsky zoznam firiem s.r.o. | 46759581 | 250,00 € | 09.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
058/17 | Fa ya voda z povrchu na Pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 43,13 € | 08.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
059/17 | Fa za komunálny odpad na Pal. + V | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 199,08 € | 08.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
060/17 | Fa za telef. poplat | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 164,84 € | 08.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
061/17 | Fa za tonery do far. tlačiar | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 751,44 € | 08.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
056/17 | Fa za kominárske služby na Pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | 33,19 € | 06.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
057/17 | Fa za kominárske služby na V | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | 35,00 € | 06.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
055/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Štetino | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 841,20 € | 06.03.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
053/17 | Fa za stravné lístky na mesiac marec 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 4 749,26 € | 03.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
054/17 | Fa za kancelársky papier A4 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 855,18 € | 03.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
049/17 | Fa za Zákony v školskej pra | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 46,10 € | 02.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
050/17 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 2/20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ladislav Mako | 43141030 | 1 200,00 € | 02.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
051/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. mes.3/20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 756,00 € | 02.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
052/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz mes.3/20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 293,00 € | 02.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
046/17 | Fa za noviny SME s AJ pre | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 40,00 € | 27.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
047/17 | Fa za dodávku zemného plynu - vyrovnanie za jan .+ febr. V | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 871,00 € | 27.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |