Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3825

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
35/2018 tonery Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 443,52 € 24.09.2018 02.10.2018 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Objednávka
168/18 Fa za poistenie majetku na obdobie od 23.10.2018-22.4.2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 Iné 930,00 € 21.09.2018 17.11.2018 Faktúra
37/2018 papiere A4 Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 342,00 € 21.09.2018 02.10.2018 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Objednávka
166/18 Fa za doménu 1sjs.sk od 2.10.2018-1.10.2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 AlejTech,spol.s.r.o. 36291374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 33,44 € 18.09.2018 07.10.2018 Faktúra
167/18 Fa za GDPR 2018: Praktický sprievodca ochranou osobných údajov júl 2018 Premium Jazyková škola, Palisády 17319145 Nakladatelství FORUM s r.o., organizačná zložka 46490213 Iné 113,82 € 18.09.2018 07.10.2018 Faktúra
165/18 Fa poplatky za EFT POS terminály august 2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 Iné 85,04 € 13.09.2018 07.10.2018 Faktúra
163/18 Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 157,14 € 11.09.2018 07.10.2018 Faktúra
164/18 Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 852,93 € 11.09.2018 07.10.2018 Faktúra
157/18 Fa za kancelársky kopírovací papier A4 + A3 Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 855,18 € 07.09.2018 07.10.2018 Faktúra
158/18 Fa za tonery do far. kopírky HPLJ 1415 Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 274,80 € 07.09.2018 07.10.2018 Faktúra
159/18 Fa na základe Zmluvy - odmena za výkon funkcie august 2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 50435922 Právne a konzultačné služby 79,00 € 07.09.2018 07.10.2018 Faktúra
160/18 Fa za Zákony v školskej praxi sept. 2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 47,50 € 07.09.2018 07.10.2018 Faktúra
161,18 Fa za zrážky , Palisády Jazyková škola, Palisády 17319145 Brat.vod.spol.,a.s BVS 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 46,45 € 07.09.2018 18.09.2018 Faktúra
162/18 Fa za telekomunikačné služby august 2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 149,05 € 07.09.2018 07.10.2018 Faktúra
161/18 Fa za zrážky na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 46,45 € 07.09.2018 07.10.2018 Faktúra
36/2018 čistiace potreby Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX peter Šesták 11891581 Stavebné práce, opravárenské práce 1 856,86 € 06.09.2018 07.09.2018 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Objednávka
153/18 Fa za kominárske služby jeseň 2018 na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Juraj Gál revízny technik 22800816 Stavebné práce, opravárenské práce 33,19 € 05.09.2018 07.10.2018 Faktúra
154/18 Fa za vodné a stočné na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 Palivá, energie, voda, telefóny 216,22 € 05.09.2018 07.10.2018 Faktúra
155/18 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 318,00 € 05.09.2018 07.10.2018 Faktúra
156/18 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 05.09.2018 07.10.2018 Faktúra