Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2854

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0114/20 vyúčtovanie stravovacie poukážky Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Ticket Service, s.r.o. 52005551 5 800,78 € 12.05.2020 14.06.2020 Faktúra
DFBV/0113/20 odstránenie havárie a sfunkčnenie rozvodu vody Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 HSO-DP 52137856 4 450,00 € 07.05.2020 14.06.2020 Faktúra
DFBV/0111/20 vodné, stočné, zrážky Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 BVS, a.s. 35850370 108,67 € 06.05.2020 14.06.2020 Faktúra
DFBV/0112/20 tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ABRADOR spol. s r.o. 36355062 900,00 € 06.05.2020 14.06.2020 Faktúra
DFBV/0109/20 oprava služobného motorového vozidla - príprava na STK Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Miroslav Prekop - AUTODIELŇA 43249132 1 122,89 € 04.05.2020 14.06.2020 Faktúra
DFBV/0110/20 diagnostika poruchy a oprava klimatizácie Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 436,87 € 04.05.2020 14.06.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 tepelná energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 3 140,00 € 04.05.2020 14.06.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 asanačné práce - deratizácia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 CHEMIX-D 31406840 84,00 € 30.04.2020 14.06.2020 Faktúra
DFBV/0106/20 pranie a prenájom rohoží Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Lindström s.r.o. 35742364 73,30 € 30.04.2020 14.06.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 stravovanie zamestnanci (SF) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZŠ - ŠJ 31748180 7,00 € 27.04.2020 09.05.2020 Faktúra
DFBV/0104/20 stravovanie zamestnanci Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZŠ - ŠJ 31748180 79,10 € 27.04.2020 09.05.2020 Faktúra
DFBV/0102/20 pneumatiky a prezutie služobného auta Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 MIKONA 31570364 537,96 € 27.04.2020 09.05.2020 Faktúra
DFBV/0105/20 vyúčtovanie - ochranné zdravotné pomôcky a teplomery COVID 19 (časť fa) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ELROMED s.r.o. 46200681 150,97 € 27.04.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0100/20 vyúčtovanie - učebné pomôcky Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 inSPORTline 36311723 603,60 € 22.04.2020 09.05.2020 Faktúra
DFBV/0099/20 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 163,44 € 22.04.2020 09.05.2020 Faktúra
DFBV/0097/20 poistenie majetku 01.04.2020-30.06.2020 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 8,46 € 22.04.2020 09.05.2020 Faktúra
DFBV/0098/20 internet Premium+ Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 20,99 € 22.04.2020 09.05.2020 Faktúra
DFBV/0101/20 vyúčtovanie - ochranné zdravotné pomôcky a teplomery COVID 19 (časť fa) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ELROMED s.r.o. 46200681 597,19 € 22.04.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 vyúčtovanie stravovacie poukážky Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Ticket Service, s.r.o. 52005551 815,04 € 17.04.2020 09.05.2020 Faktúra
DFBV/0095/20 tovar pre opravu a údržbu školy Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Fachman - EH Hobby s.r.o. 35814951 435,91 € 17.04.2020 09.05.2020 Faktúra