Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2646

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0287/19 výjazd hliadky PZ SR k ochrane objektu Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 132,00 € 22.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0288/19 tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SAFINA SLOVAKIA s.r.o. 31677444 537,24 € 22.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0282/19 reklamné predmety Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 LT PLUS 44255284 831,60 € 18.10.2019 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0280/19 pranie a prenájom rohoží Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Lindström s.r.o. 35742364 61,27 € 17.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0281/19 ISIC karty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 TransData s.r.o. 35741236 180,00 € 17.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0279/19 vyúčtovanie stravovacie poukážky Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Ticket Service, s.r.o. 52005551 480,69 € 17.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0277/19 dobropis (vratka DFBV 171/19) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SOŠ gastronómie a hotelových služieb 17054281 -400,00 € 16.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0278/19 služby pre tvorbu scénickej výpravy Deň župných škôl v Avione 2019 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 KVANTLED s.r.o. 50426745 480,00 € 16.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0268/19 tovar pre tvorbu a výrobu scénického priestoru Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SLOVPAP Slovakia s.r.o 35888318 226,72 € 15.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0269/19 tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 BELORA 36813851 1 155,96 € 15.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0270/19 preprava tovaru pre tvorbu scénického priestoru Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 492,00 € 15.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0272/19 tlač letákov Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Bittner print s.r.o. 35736534 159,00 € 15.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0273/19 internet Premium+ Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 20,99 € 15.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0274/19 poistenie majetku 01.10.2019-31.12.2019 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 8,46 € 15.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0275/19 poistenie budov 01.01.2020-31.03.2020 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 74,12 € 15.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0276/19 poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.01.2020 - 31.03.2020 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 297,42 € 15.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0271/19 vyúčtovanie ceny "SKVSE" Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 MY HOME s.r.o. 36731684 766,12 € 15.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0267/19 tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 TEXTILSERVIS, s.r.o. 35736712 792,00 € 14.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0264/19 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,64 € 10.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0265/19 pohonné hmoty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SLOVNAFT a.s. 31322832 234,75 € 10.10.2019 13.11.2019 Faktúra