Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2646
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0063/20 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 11.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/20 | čistiace a dezinfekčné prostriedky COVID19 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 549,36 € | 11.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/20 | vyúčtovanie dezinfekčné prostriedky COVID19 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | UNICATO s.r.o. | 46959254 | 515,50 € | 11.03.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 361,52 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 277,12 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/20 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 488,38 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,12 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/20 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 140,74 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/20 | pravidelná revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie zistených závad | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 415,32 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/20 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav - tlač | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 195,60 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 726,62 € | 09.03.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/20 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 149,16 € | 06.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 13,20 € | 06.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 05.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 385,07 € | 05.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/20 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 53,78 € | 04.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/20 | zahraničná preprava žiakov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Gtravel s.r.o. | 47356961 | 2 260,00 € | 03.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/20 | pneumatiky a prezutie služobného auta | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MIKONA | 31570364 | 985,03 € | 02.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/20 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 670,00 € | 02.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/20 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZGABUR Štefan | 34820710 | 612,00 € | 24.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra |