Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0013/21 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 340,70 € | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | kancelárske, školské a hygienické potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 309,38 € | 12.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 170,87 € | 08.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/21 | vodné, stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | -171,42 € | 08.01.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 11 060,00 € | 04.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/20 | kamerový systém na meranie telesnej teploty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MD2, s.r.o. | 50680285 | 11 760,00 € | 29.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/20 | čistiace a dezinfekčné práce | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Michal Vaško C.D.T. COM | 35463911 | 4 975,00 € | 29.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/20 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 308,96 € | 29.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/20 | tovar pre zabezpečenie dištančného vzdelávania | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 1 880,40 € | 29.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/20 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 415,80 € | 29.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/20 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,16 € | 29.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/20 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 323,02 € | 29.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 161,73 € | 29.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/20 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.01.2021 - 31.03.2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 29.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/20 | poistenie budov 01.01.2021-31.03.2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 29.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/20 | povinné zmluvné poistenie (od 7.2.2021 do 6.2.2022) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 31,00 € | 29.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/20 | vodné, stočné a zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 344,68 € | 29.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/20 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 425,26 € | 29.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/20 | vyúčtovanie - parný vysávač (COVID-19) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 789,00 € | 29.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra |